八十三条 财务人员支付现金,可以从团队库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先报经团队*团批准。
八十四条 符合本规定的,凭发票、收据、等团队认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,财务主管审核,团队*签字批准后由财务主管出纳支付现金。
八十五条 无论何种团队收入,财务主管都必须审核收入金额及款项,由经受人签字,财务主管审核,团队*签字之后方可入库,如出现问题,财务主管将承担不可脱卸的责任。
八十六条 财务主管应建立健全现金、银行存款账目,逐笔记载现金、银行款项支付。账目应当日清月结,每月结算,账款相符。
八十七条 现金支出和现金收入都必须有纸质档案和电子档案同时记载,每项支出和收入都必须由经手人签字、财务主管审核签字以及团队*审核签字。
八十八条 一切现金往来,必须收付有凭据,严禁口说为凭。
六节郑航青创兼职会计、出纳的明确
八十九条 团队设财务部,由会计人、出纳人组成。
九十条 会计员负责记载登记团队的收支账务,并每月负责向会团队*团报告收支情况。
九十一条 出纳员负责保管团队的日常活动经费,准时发放业务佣金、津贴、奖金等,并做好现金账目的记载,定期与会计核对账务。
九十二条 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
九十三条 财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则按照章办事。对于违反财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向团队*报告。
九十四条 财务人员必须本着节省开支,例行节约,精打细算,在团队经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累,合理使用资金,客观公正对待需要审批的各项团队报销数据。
七节天翼拓湛佣金的分配
九十五条 XX月-月期间,天翼拓湛队员发展的用户,需在业务单上写上发展人的名字+工号,每户净奖励元(一户元,其中元留作团队经费,元留作风险管控),发展明细以郑州电信公司提供的为准。
九十六条 如有集中活动,活动佣金应参考活动方案涉及的发放标准及方式。
九十七条 若个别队员暂时无工号,可向团队负责人反应,并由其解决。
九十八条 风险管控主要用于对指当月入网且通话小于次以下的不活跃用户(欠费)及违约用户的防范(不活跃用户及欠费用户无业务佣金,违约用户一户扣除团队佣金元)。
九十九条 针对电信校园业务项目,郑航青创业联盟内部达标奖励形式为:XX实行院系责任承包制,在月度团队发展任务指标完成率≥%的情况下,对于月度院系发展任务指标完成率≥%的院系负责人,按团队内该院系队员发展量给予元/户的达量奖励,院系负责人达量奖励按月兑现。若月度团队发展任务指标完成率≥%,按团队内部所有队员发展量给予元/户的奖励。
一百条 郑航青创业联盟电信业务佣金发放为按月发放,业务达标奖励按月兑现,每月末发放上个月佣金及奖励,具体时间待定,特殊情况除外。,
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